3月13日下午,学校在商智楼1401多功能教室举办了第二次内部审计数智化管理培训会,全校各二级单位内部审计联络人参加了会议。学校纪委书记、内审工作领导小组副组长张海燕出席会议并作指导讲话,信息技术中心副主任林丹作经验分享。培训会由审计处处长黄辉主持。
张海燕在讲话中指出,学校内部审计管理系统已经使用了一年多时间,目前学校所有审计项目都在该系统运行,尽管该系统的监测与分析数据等功能还不够完善,但该系统的投入和使用,标志着我校的内审工作步入了数智化管理的轨道,也走在了市属高校审计数字化建设的前列。
张海燕说,她曾多次到审计处调研内部审计管理系统,发现各二级部门在使用该系统过程还有不熟悉的地方,并且2024年有多个二级部门审计联络员发生了变动,本次培训很有必要也非常及时;希望通过本次培训,使大家能够深入了解该系统的各项功能和使用方法,掌握相关操作技巧,从而能够更加熟练地使用系统配合开展相关审计工作。为了更好的发挥内部审计的作用,她提出了以下三点要求:
第一,要认真学习习近平总书记对审计工作的重要指示,审计是党和国家监督体系的重要组成部分。学校开展内部审计是对审计对象进行经济体检,治已病、防未病,做到问题早发现、早处理,及时排查风险点,建章立制堵住漏洞,以高质量审计护航学校高质量发展,希望大家充分认识到审计工作的重要性。
第二,要熟悉内审管理系统的使用,积极配合学校内部审计工作。大数据人工智能技术的发展影响经济社会的各个领域,数字赋能审计监督必定更加精准、更加智慧、更加高效,内审管理系统聚合了审计项目全流程材料,能否实现闭环管理、精细化管理,需要大家通力合作,共同提升审计工作的协同性。
第三,要深化审计监督与纪检监督、巡察监督、财务监督的联动机制,释放监督叠加效应。学校在2024年实施了巡审联动,效果很好,避免了重复提供相关材料,“体检”更为全面、深入,“诊断”更加高效、精准,作为审计联络员既需要严谨细致、保守秘密,也需要多观察、多留心,善于发现各类问题,发扬斗争精神。
培训会上,林丹从内部审计系统的操作使用、安全管理等方面作了经验分享;审计处唐俊和中赢智数公司董超就内审系统的各项功能进行了详细介绍,现场解答了实际操作过程中遇到的问题;黄辉对本次培训进行了简要总结。
