3月14日下午,学校内部审计工作领导小组在厚德楼3020会议室召开2025年第1次会议。工作领导小组组长曾维伦、温涛,副组长宋豫、柏群、张海燕,党政办公室、纪检监察室、党委组织部、人事处、国内合作发展处、财务处、资产管理处、审计处等成员单位主要负责人参加了会议,审计处全体职工列席了会议,会议由校长温涛主持。
会议传达学习了近期习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神、重庆六届市委审计委员会第六次会议精神和2025年全国审计工作会议精神,听取了学校2024年内部审计工作总结汇报、茶园校区跟踪与结算审计专题汇报、审计整改情况专题汇报,审议批准了学校2025年内部审计工作计划,并审议通过了《重庆工商大学内部审计业务外包管理办法(试行)》。
温涛结合学校2024年审计工作和2025年审计计划,就如何进一步发挥审计监督与审计服务的作用进行了指导。内审工作要立足经济监督定位,聚焦学校发展规划、政策落实、师生关心的重要事项和关键环节,关注学校新校区建设、两重两新项目等大额资金使用;做实研究型审计,主动发现学校资产管理、项目管理、流程管理等方面的内控缺陷,梳理总结审计发现的共性问题并提出管理建议,推进学校治理能力与治理体系现代化。
曾维伦充分肯定了学校2024年审计工作所取得的成绩,同时就下一步的审计工作提出了四点要求:一是要认真学习习近平总书记对审计工作作出的重要指示,加强审计监督与其他监督的贯通协同,以高效能审计监督护航学校高质量发展;二是要主动查找学校各二级部门管理过程的疏漏之处,举一反三,不仅解决点上问题,更要加强制度建设,发挥长效机制;三是要把茶园校区作为2025年审计工作的重点,做好一期主体工程的跟踪审计、结算审计工作,配合新校办做好二期工程的方案优化工作,同时加强基建后勤领域的监督;四是要切实做好审计整改“下半篇文章”,按整改方案的节点和措施进行检查督促,压实被审计单位的整改责任,保证按时完成整改。
