6月27日上午,审计处在厚德楼7002会议室召开了重庆工商大学自营食堂2021—2024年财务收支与内部控制审计结果反馈会。后勤处副处长(主持工作)杜元林、后勤处饮食科科长罗作勤、副科长金治年、饮食科财务负责人杜文均,重庆立信会计师事务所有限公司项目负责人谢云婷及审计处唐俊参加了会议。会议由审计处处长黄辉主持。
会上,黄辉首先介绍了参加本次会议的人员以及会议召开的背景。黄辉指出,为加强学校自营食堂财务与内控管理,确保其合规、安全、有效运营,提高服务质量,学校决定开展2021-2024年期间自营食堂的财务收支与内部控制专项审计。本次审计由学校审计处组织,采取“巡审结合”的模式,委托重庆立信会计师事务所有限公司实施,在学校后勤处的积极配合下,圆满完成了本次审计工作。
随后,谢云婷对此次审计的基本情况做了介绍。谢云婷提到,在审计过程中,审计组结合重庆工商大学自营食堂的实际情况,在已提供的会计资料和其他相关资料的基础上,实施了包括抽查会计记录、审阅相关文件、市场调研、询证、盘点、询问等必要的审计程序,共发现各类问题18项,并与后勤处与会人员就审计发现的问题如何整改进行了交流讨论。
最后,杜元林对审计处以及重庆立信会计师事务所有限公司的工作人员表示了感谢,并强调后勤处将高度重视此次审计结果反馈意见,在会后将召开专题会议,明确审计整改责任,细化整改任务,推动整改工作有计划、有步骤开展,确保审计发现问题得到有效整改,并以此为契机,提高食堂的经营管理水平,更好的服务学校师生。
