工作动态
审计处召开2025年财务报表审计、内部控制审计结果反馈会
 

   615日上午,审计处在厚德楼4002会议室组织召开2025年度财务报表审计及内部控制审计结果反馈会。党委学生工作部、人事处、国内合作发展处、科研处、后勤处、财务处、审计处、继续教育学院等相关部门负责人及工作人员,重庆立信会计师事务所有限公司项目负责人杨茜茜及项目组成员共同参会。会议由审计处副处长贾鸿主持。

 会上,贾鸿首先介绍了参会人员及会议背景贾鸿强调本次审计是学校强化内部治理、规范财务管理的关键举措,旨在通过系统核查2025度财务报表的合规性与准确性,以及内部控制制度的执行情况,及时识别潜在风险点,推动各部门进一步优化管理流程助力学校高质量发展。

 随后,审计组组长岑海介绍了2025年度财务报表审计的基本情况指出学校2025财务报表在所有重大方面均符合《政府会计制度》规定编制,公允反映了20251231日的财务状况及年度业务活动成果,并就后续工作需关注事项与相关部门进行了沟通。审计组组长沈勇则介绍了2025年度内部控制审计的基本情况,本次审计重点覆盖学生助理管理、勤创空间管理等七大业务板块,共梳理出16个问题及7个关注事项。

 最后,与会人员围绕审计发现问题的整改措施展开深入交流讨论。相关责任单位纷纷表示,将虚心接受审计反馈意见,积极落实相关问题整改,明确整改时限,细化整改措施,确保问题整改到位、不留死角。

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