1、负责起草内部审计相关制度、文件;
2、负责编制内部审计规划、制定年度审计工作计划;
3、负责对审计室制定的审计方案进行审核,监督审计方案的实施;
4、负责审核审计室出具的审计报告征求意见稿并出具正式报告;
4、负责委托社会中介机构实施审计并对中介机构开展的业务进行监督、检查和评价;
5、负责审计项目档案资料的立卷、整理、归档、保密工作;
6、负责相关审计发现问题整改工作,督促审计发现问题的整改落实;
7、负责推进审计信息化建设,做好审计处门户网站的维护与更新;
8、负责处内日常行政工作;做好单位内部协调沟通和对外联络工作;
9、完成领导交办的其它工作。